日期:2024-11-27
爲(wéi / wèi)進一(yī / yì /yí)步提升集團内部審計工作水平,加強集團内部控制體系建設與監督工作,提高企業風險防控能力,海國(guó)投集團于(yú)11月25日下午在(zài)鑫泰大(dà)廈一(yī / yì /yí)層報告廳舉辦了(le/liǎo)2024年内部審計專題培訓。集團副總經理李瓊出(chū)席,集團總部内部審計部、紀檢監察部、資産管理部、經營管理部及各一(yī / yì /yí)級監管企業内部審計及内部控制主管領導、相關部門負責人(rén)及工作人(rén)員等80餘人(rén)現場參訓。培訓由内部審計部負責人(rén)張菁榮主持。
本次培訓邀請到(dào)了(le/liǎo)上(shàng)海财經大(dà)學會計學博士,上(shàng)海國(guó)家會計學院教授袁敏老師進行專題授課。袁老師是(shì)中國(guó)會計學會審計專業委員會委員,中國(guó)内部審計學會理事,在(zài)審計領域具有較深的(de)造詣和(hé / huò)獨到(dào)的(de)見解。
培訓課上(shàng),袁老師以(yǐ)内部審計實務與企業内部控制爲(wéi / wèi)主題,從内部審計實務與準則、内部審計與内部控制、内部控制規範體系建設、常用的(de)内部控制措施、内部控制手冊等方面進行了(le/liǎo)深入講解,結合國(guó)家層面有關政策要(yào / yāo)求,通過典型案例分析指出(chū)了(le/liǎo)企業内審監督和(hé / huò)内控體系建設工作的(de)方向和(hé / huò)重點,并提出(chū)了(le/liǎo)行之(zhī)有效的(de)工作思路和(hé / huò)意見建議。
本次培訓加深了(le/liǎo)全體人(rén)員對内審工作的(de)理解,強化了(le/liǎo)企業内控合規意識,爲(wéi / wèi)集團内部審計工作提質增效奠定了(le/liǎo)良好基礎。審計監督是(shì)公司治理體系的(de)重要(yào / yāo)組成部分,保障企業經濟活動的(de)合規性、提高管理效率、防範風險,并促進企業目标的(de)實現,集團将以(yǐ)此爲(wéi / wèi)契機,切實發揮審計監督效能,爲(wéi / wèi)公司高質量發展貢獻審計力量。